今年3月份做企业所得税清缴时,补缴了去年3千多的企业所得税,请问我的会计分录应该怎样做?希望能具体点,谢~
假如补交税金为3000元。(1)借:以前年度损益调整 3000 贷:应交税金----应交所得税 3000(2)借:应交税金---应交所得税 3000 贷:银行存款/现金 3000(3)借:利润分配--未分配利润 3000 贷:以前年度损益调整 3000即可。
借:以前年度损益调整 贷:应缴税金——所得税即可