这张发票的发票联我公司已经在8月份入帐。如果退给对方只能退给对方抵扣联,这显然是不可以的。请问该怎么处理为好呢?

热心网友

这张发票是你公司开具的吗?增值税的发票为四联,第四联为开票方的记帐凭证,你入帐的为哪一连啊,其他三联怎么处理的?